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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-12-13 20:18

你好 之前賬務(wù)是怎么做賬的

燕子 追問

2019-12-13 20:18

借方,長期待攤,貸方,銀行存款

meizi老師 解答

2019-12-13 20:22

你好 意思是貸方做預(yù)付賬款 而不是做銀行存款 是嗎

燕子 追問

2019-12-13 20:22

不是

meizi老師 解答

2019-12-13 20:22

那你不是說之前有預(yù)付賬款嗎?

燕子 追問

2019-12-13 20:23

有預(yù)付款,借方應(yīng)該是預(yù)付賬款,但是當(dāng)時(shí)給做成了長期待攤費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-12-13 20:24

你好 那你就調(diào)整過來 借預(yù)付賬款貸長期待攤費(fèi)用    寫清楚摘要 調(diào)整某憑證號

燕子 追問

2019-12-13 20:24

跨年度了沒關(guān)系嗎

meizi老師 解答

2019-12-13 20:25

你好  不是損益科目直接調(diào)整就行了

燕子 追問

2019-12-13 20:25

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-12-13 20:26

不客氣 幫到你就好

燕子 追問

2019-12-13 21:17

你好,還有個(gè)問題請教下,廠房裝修攤銷,以前金額是按照3%的稅率算的,現(xiàn)在是按9%,現(xiàn)在算攤銷費(fèi)用的話這個(gè)應(yīng)該怎么算

meizi老師 解答

2019-12-13 21:18

你好    之前先不動(dòng)了 。你就調(diào)整你后面沒有攤銷的年份和月份  把剩下金額來分?jǐn)偩托辛?/p>

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你好 之前賬務(wù)是怎么做賬的
2019-12-13 20:18:08
您好,紅字沖回,本期體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整
2021-08-03 16:36:58
正常應(yīng)該攤銷到管理費(fèi)用里面的嗎?
2022-02-16 12:33:15
你好,長期待攤費(fèi)用 發(fā)生的時(shí)候,借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目 按月攤銷的時(shí)候,借:制造費(fèi)用等科目,貸:長期待攤費(fèi)用
2024-07-06 14:44:39
費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候,借;長期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款等科目,攤銷的時(shí)候,借;管理費(fèi)用等科目,貸;長期待攤費(fèi)用。
2020-08-06 00:02:45
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