
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
7月份已經(jīng)認證抵扣的進項票,11月發(fā)現(xiàn)錯誤,給銷售方開具紅字信息表。銷售方11月未開紅字發(fā)票和正確的進項票(12月才開出),導致申報11月增值稅出現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師,這筆賬的分錄應該怎么寫呢?
答: 借應付賬款貸,庫存商品進項轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我這邊上月收到了一張進項發(fā)票 月底進行了退稅勾選,過了兩月收到了一張紅字發(fā)票,我這邊做了進項稅額轉(zhuǎn)出,結果交了增值稅,我需要做什么,才能把扣的增值稅收回來
答: 同學你好 多交了嗎 這個月紅沖了沒再開其他的藍字發(fā)票嗎
老師 我們上個月開了一份紅字信息表(我們是購買方),已經(jīng)認證的了,銷售方的紅字發(fā)票這個月才給我們,那我們報增值稅的時候需要把進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
7月開出的發(fā)票,9月發(fā)生銷貨退回,開具了紅字發(fā)票,購買方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,那銷售方8月交了7月份那批貨的增值稅怎么退回來呢


X艷子 追問
2019-12-13 15:32
郭老師 解答
2019-12-13 15:37
X艷子 追問
2019-12-13 15:57
郭老師 解答
2019-12-13 15:59