
今年12月份發(fā)現(xiàn)今年7-9月份未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,后面重新反結(jié)賬利潤受到影響,因此發(fā)現(xiàn)有部分多結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,該怎么處理?外帳說在當期處理,財務(wù)說年末在做利潤分配處理
答: 年末做做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)就可以
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末虧損轉(zhuǎn)入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到?歸0嗎?借:累計利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
答: 同學你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)

