
公司上一個(gè)會(huì)計(jì)從7月開(kāi)始填寫(xiě)增值稅報(bào)表表二時(shí) 把本月申請(qǐng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)在了:本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄里 這個(gè)月交接給我 我填寫(xiě)報(bào)表發(fā)現(xiàn)前期進(jìn)項(xiàng)都不能用 造成這個(gè)月我們要多交稅 想問(wèn)下這種情況怎么向稅務(wù)申請(qǐng)解決?
答: 問(wèn)下數(shù)據(jù),允許你填寫(xiě)在前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣吧。
這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)估計(jì)少了,要多交稅,有什么辦法嗎?
答: 你好,一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),沒(méi)辦法的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄

