
如果購買的原材料,支付原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運(yùn)費(fèi)嗎
答: 同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
購材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時(shí)沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.原來發(fā)票未到,借:原材料5000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款5000,2.沖銷是否是:“借:原材料-5000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款-5000”,或者“借:應(yīng)付賬款-暫估款5000,貸:原材料5000:
答: 你了 是的 分錄 正確的
你好 暫估入庫 發(fā)票到了之后 不沖紅前期暫估 直接抵消暫估入庫行不行 比如 借 原材料 貸 暫估入庫 發(fā)票到了之后 借 暫估入庫 貸應(yīng)付賬款 可以不
收到入庫單:借原材料貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沒收到貨呢?還有就是收到貨沒收到發(fā)票呢?有啥區(qū)別講下謝謝
請問購進(jìn)材料,有發(fā)票、購貨清單和打款單等齊全,可以直接做借原材料,不做借應(yīng)付賬款,再轉(zhuǎn)原材料行嗎


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2019-12-12 10:36
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