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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-11 17:49

你這數(shù)據(jù)就有問題
應發(fā)工資多少,公積金單位繳納多少,個人多少

靜靜地、聼 追問

2019-12-11 17:51

實際是下圖這樣的,公積金一共交了2058(兩個人),

陳詩晗老師 解答

2019-12-11 18:00

借,管理費用,單位繳納部分
貸,應付職工薪酬

借,應付職工薪酬,單位繳納部分
其他應收款,個人部分
貸,銀行存款

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 11:12

但是圖片上扣除的部分包括個人部分 單位部分,這樣做的話其他應收會掛有余額

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 11:14

你發(fā)工資的時候其他應收款就平賬了

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 11:28

按照報銷的工資單上寫的,做出的分錄如下圖,其他應收賬款會掛賬1400

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 11:31

你這個你最后發(fā)工資時你要扣出來 ,扣出來 后就不會有余額了

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 13:06

應該在應發(fā)工資上扣 對吧

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 13:09

是應發(fā)工資扣呀,比如你就發(fā)1萬,你就扣掉這個1400,發(fā)8600
借 應付職工薪酬  10000
貸 其他應收求救 1400
銀行存款  8600

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 13:09

我知道這樣,但是她們要體現(xiàn)實際應付工資

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 13:10

沒太明白什么意思,實際 應付工資?

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 13:11

稅前實際工資

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 13:15

那你在計提 的時候,你就按實際工資計提 
借 XX費用
貸 應付工資
然后你社保,你就不管個人和單位 的,你是全部計提 為費用
借 XX費用
貸    銀行存款
不通過其他應收款核算了

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 13:20

那管理費用社保 最后會少1729

靜靜地、聼 追問

2019-12-12 13:33

我說錯了,應該是管理費用-公積金少1400

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 14:51

哪里會少呢
你總金額是不變的
只是不通過其他應收款處理了

上傳圖片 ?
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同學,要么影響損益要么走往來,不可能都不
2021-12-04 21:41:08
你這數(shù)據(jù)就有問題 應發(fā)工資多少,公積金單位繳納多少,個人多少
2019-12-11 17:49:19
你好! 沖減管理費用…工資
2020-07-19 23:40:03
你好 你2-3月都沒做計提的分錄嗎 ? 如果沒做 就在4月一起補做 2. 工資這部分 你之前2-3月有產(chǎn)生每月的工資嗎 ? 你要按你應發(fā)工資來做的 到時你還得報個稅的
2020-04-21 18:07:04
你好,借;應付職工薪酬——公積金,其他應付款(員工負擔部分),貸;銀行存款
2020-05-20 16:32:42
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