
請問10月做賬時,庫存商品做了暫估入庫,11月收到發(fā)票了,應該怎么做分錄?
答: 沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
老師,請問一下我新到的公司中間有幾個月賬沒有做,我現(xiàn)在從7月份開始做,這個月付的之前幾個月的貨款之前都沒有做入庫的沒有做賬,如果做分錄借庫存商品那這數(shù)量就多了應該怎么做分錄呢?
答: 你好這個之前沒有做補上,借庫存商品 ,貸應付賬款,實際這個庫存商品 你之前 是正確做期初么,那這個 借未分配利潤 貸應付賬款 ,這樣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購進庫存商品時,錢已付,未到發(fā)票未到要怎么做分錄?
答: 借應付賬款 貸銀行,你庫存商品到公司么

