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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-12-11 14:54

計入
借:管理費用--福利費
        貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-11 14:56

付款時的分錄怎么做呢

張艷老師 解答

2019-12-11 15:18

借:應(yīng)付職工薪酬--福利費
      貸:銀行存款

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-11 16:13

老師,你第一個分錄是在什么時候需要做的呢

張艷老師 解答

2019-12-11 19:15

最晚在發(fā)生當(dāng)期月末做第一筆分錄。

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相關(guān)問題討論
計入 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費
2019-12-11 14:54:17
你好,那1000你可以做營業(yè)外,收入是別人贈送給你們的是嗎。
2021-08-05 11:00:45
你好,需要的 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-03-28 10:54:23
入庫是怎樣做賬的呢?
2019-09-09 14:40:58
沖減管理費用--福利費
2017-12-28 15:47:28
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