資產(chǎn)原值68,000,以3萬轉(zhuǎn)售,累計計提折舊13460元,已計提殘值3400,會計分錄要怎么做?
xia
于2019-12-10 16:56 發(fā)布 ??802次瀏覽
- 送心意
馮慧老師
職稱: 中級會計師
2019-12-10 17:06
先做固資處置:借:累計折舊 13460 固資清理(68000.00-13460.00)=54540.00 貸:固定資產(chǎn) 68000.00,銷售時:借:銀行存款30000.00 貸:固資清理 30000.00 最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外支出 (54540-30000.00)=24540.00 貸:固定資產(chǎn)清理 24540.00
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您好,借:固定資產(chǎn) 250 貸:實收資本 250
投資人賬面上的固定資產(chǎn)我們不用管
2023-10-23 19:58:26

借固定資產(chǎn)
進(jìn)項稅額
貸銀行存款
按照4年計提折舊
借管理費用
貸累計折舊
2020-02-21 07:18:03

您好
借:管理費用
銷售費用
制造費用等
貸:累計折舊
2019-12-27 18:15:58

先做固資處置:借:累計折舊 13460 固資清理(68000.00-13460.00)=54540.00 貸:固定資產(chǎn) 68000.00,銷售時:借:銀行存款30000.00 貸:固資清理 30000.00 最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外支出 (54540-30000.00)=24540.00 貸:固定資產(chǎn)清理 24540.00
2019-12-10 17:06:25

借:管理費用等科目 貸:累計折舊
2016-10-10 20:38:42
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