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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-10 16:16

你好,差額征稅就是按照收入減去成本后的余額征稅。按照發(fā)票金額入賬

追問

2019-12-10 16:24

收到這樣的發(fā)票怎么登記記賬憑證?

汪晨老師 解答

2019-12-10 16:26

你好,是按照9000入賬的。

追問

2019-12-10 16:29

我是借管理費(fèi)用安保費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款的

追問

2019-12-10 16:44

可以這樣入賬嗎?收到的抵扣聯(lián)可以抵扣嗎

汪晨老師 解答

2019-12-10 16:50

你好,抵扣聯(lián)可以抵扣的。

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相關(guān)問題討論
你好,差額征稅就是按照收入減去成本后的余額征稅。按照發(fā)票金額入賬
2019-12-10 16:16:39
按發(fā)票金額正常個(gè)計(jì)入成本費(fèi)用。
2019-07-20 13:22:54
你好,你公司是什么的差額
2018-11-26 11:52:46
你好!按你取得的發(fā)票記錄你的相關(guān)費(fèi)用就可以。
2019-08-13 17:28:55
你好,對(duì)方開出,需要看對(duì)方做啥,可以差額,你看截圖
2021-08-30 16:56:59
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