老師您好 我誤把倉儲(chǔ)部員工的探親差旅費(fèi)(制造費(fèi)用-職工福利)記成了管理費(fèi)用-福利費(fèi) 現(xiàn)在這筆賬不能改了 請(qǐng)問我怎么做分錄來調(diào)整到制造費(fèi)用呢 原來的憑證為 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款
消炎藥
于2019-12-10 16:00 發(fā)布 ??1182次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13

可以的。先支付后計(jì)提也行。
2018-09-05 10:11:38

我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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