
單位的用了三年的五菱車賣了,按照上圖一條的說法,是不是不用再計(jì)算交納增值稅。銷售未超過原值。
答: 你看下文件號(hào)多少?
一般納稅人銷售苗木計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí),為什么按13%計(jì)稅?銷售苗木屬于哪種行業(yè)應(yīng)交的增值稅
答: 你好,如果是自己種植銷售,應(yīng)當(dāng)是免稅才對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司車輛過戶給個(gè)人,需要交增值稅嗎?納稅人銷售自己使用過的屬于應(yīng)征消費(fèi)稅的機(jī)動(dòng)車、摩托車、游艇,銷售超過原值的,按4%的征收率減半征收增值稅;銷售未超過原值的,免征增值稅。這個(gè)法條的意思是不是只要銷售價(jià)值不高于原值,免征增值稅呢?
答: 你好,需要交增值稅的。 銷售未超過原值的,免征增值稅沒有這個(gè)政策
請(qǐng)問,企業(yè)銷售自建商業(yè)有的房屋,土地增值稅如何計(jì)算?(不是房地產(chǎn)銷售企業(yè))算土地增值稅時(shí)如何確定原值?
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅(3%)在銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),月末還用再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)是?


飛天小能豆 追問
2019-12-10 12:54
郭老師 解答
2019-12-10 13:05
飛天小能豆 追問
2019-12-10 13:08
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2019-12-10 13:08
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2019-12-10 13:10
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2019-12-10 13:12