
老師,你好,請教一下:我公司6月在稅務局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應該怎么做呢?
答: 不光是補交了稅呀,你肯定還調(diào)整額收入,收入是多少?
稅局發(fā)這些給我:增值稅和企業(yè)所得稅年報收入數(shù)據(jù)不一致,二企業(yè)所得稅成本偏大,長虧不倒與行業(yè)利潤率不符。是一開始有收入了但是我們都按0申報是這樣嗎
答: 你好,不可以的,稅務局是按照行業(yè)利潤率算的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,企業(yè)所得稅年報時確認多繳的稅款,是不是只能抵企業(yè)所得稅,可以抵扣增值稅的嗎
答: 你好,企業(yè)所得稅年報時確認多繳的稅款,一般是只能抵企業(yè)所得稅

