老師,我們是代賬公司,有一家公司12月份就是本月的賬還沒做完,現(xiàn)在要交接,我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
Lcat
于2019-12-10 08:48 發(fā)布 ??956次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
相關(guān)問題討論

對方需要交接 就現(xiàn)在交接
不需要結(jié)賬 本月憑證給對方
2019-12-10 08:49:37

這個是可以的了,可以的了
2018-08-11 19:26:50

你好 那你就要理清楚目前所有科目的期末余額是多少 。你才好建賬。 由于你數(shù)據(jù)不符合 。 我給你看看這個 你可以去看看這個爛賬課程 理下思路 。 你要一個科目一個科目來理才行的 http://jiajuren.cn/course/course_10583.html
2020-03-18 16:07:53

1、會計資料交接:
會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。
2、科目余額交接:
所有賬本的科目余額應與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。
3、所交賬簿交接:
現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。
4、交接現(xiàn)金:
并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。
5、印章票據(jù)的交接:
公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。
6、納稅資料交接:
記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。
7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-04-02 16:05:00

你好,之前有錯誤的分錄是可以沖銷,然后做一筆正確的計提所得稅分錄的
2019-11-14 08:17:43
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