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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-09 17:48

您好!可以的。操作上沒問題。

花開か半夏 追問

2019-12-09 17:52

老師,員工3月份借款,因為是特殊支出,所以到現(xiàn)在也沒有發(fā)票,沒沖借款,請問可以跨年后處理嗎?

宋生老師 解答

2019-12-09 17:54

您好!不建議跨年了。至少賬上不建議這樣

花開か半夏 追問

2019-12-10 09:36

老師,年前肯定是沒辦法處理了,借款時計入了其他應收款,如果不能跨年,現(xiàn)在怎么辦呀?

宋生老師 解答

2019-12-10 09:40

您好!你實際怎么樣先不說,賬上可以先做收回來

花開か半夏 追問

2019-12-10 09:50

老師,實際沒還回來也沒有發(fā)票沖借款,如果先做收回來,那憑證后附什么附件?摘要怎么寫?

宋生老師 解答

2019-12-10 14:44

你好!這個金額很大嗎?

花開か半夏 追問

2019-12-10 16:07

借了24000元,今年3月份借

宋生老師 解答

2019-12-10 17:29

你好!這個你自己做個現(xiàn)金收款單。自己做。不要找別人簽字。

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相關問題討論
您好,年末要還回來,不然要交20%個稅。
2022-04-13 15:33:30
你好同學,可以把問題描述的清晰一點嗎?
2019-11-11 11:47:19
你好 你付款了收到了貨物了嗎
2019-08-05 10:31:44
你或者讓他給你開勞務費
2018-12-09 20:39:19
您好!要不就拿發(fā)票來沖減,要不就先拿收據(jù)沖減,匯算清繳再調(diào)整。要不就不入外帳。
2016-08-15 14:35:08
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