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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-09 14:04

你好做賬 做借管理費用-開辦費貸銀行存款 月末結轉 到報表就行了。

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:05

老師,資產負債表是就有這個銀行存款的140,還有一個其他應付款的800嗎?

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:05

利潤表是0還是把660填進去呢

meizi老師 解答

2019-12-09 14:06

你好   把660元填寫進去 就會凈利潤負數 顯示虧損

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:07

資產負債表對嗎?那660是應該填還是不填吧? 

meizi老師 解答

2019-12-09 14:08

你好   你填寫的是貨幣資金的期末余額 和其他應付款  借銀行存款800貸其他應付款800  借費用 660貸銀行存款 660

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:09

嗯,是的,那老師資產負債表和利潤表這么填對嗎?手工結轉

meizi老師 解答

2019-12-09 14:11

你好 是的 到時你費用要結轉到本年利潤去的  填寫

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:12

老師,這兩個對嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 14:14

你好 第一個是對的。 第二個你雙方都不平了。 你用的660元要填寫數據 不然左邊是140 右邊是800 不對了

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:15

那老師這660計入哪里啊

meizi老師 解答

2019-12-09 14:15

未分配利潤里面去 填寫 -660

?破繭成蝶 追問

2019-12-09 14:16

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-09 14:17

不客氣 幫到能就好

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你好做賬 做借管理費用-開辦費貸銀行存款 月末結轉 到報表就行了。
2019-12-09 14:04:25
你好!借:其他應收款 1000 貸:實收資本 1000
2017-09-28 08:54:16
對,沒有減資前按照1000萬申報。
2016-10-11 11:03:25
做一個借款的分錄借庫存現金貸其他應付款
2019-05-09 09:28:14
我公司7月份注冊的新公司,是零申報 注冊資金是100萬 可銀行賬戶沒錢,長期待攤費4976.,有管理費用 1310.6元,應交稅金48元 到月申報 我應該在資產負債表 和利潤表 咋填呀 網上申報 0申報...
2015-11-11 11:07:07
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