国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-12-09 11:24

你好
借:管理費用 180
其他應(yīng)收款-員工20
貸:銀行存款 200
借:庫存現(xiàn)金 20
貸:其他應(yīng)收款-員工20

Lili 追問

2019-12-09 13:29

老師您好,我看以前會計直接借管理費用,貸銀行存款,沒有放在其他應(yīng)收款。

月月老師 解答

2019-12-09 13:30

你好,以前會計怎么做的分錄呢。

Lili 追問

2019-12-09 14:05

比如200,借管理費用--雜費200,貸銀行存款200,現(xiàn)金怎么能平賬呢。

月月老師 解答

2019-12-09 14:08

你好,不能這樣做的,你把這筆分錄沖紅,然后按照我給出的分錄做。

Lili 追問

2019-12-09 14:29

我看她好幾年的賬都是這么做的

月月老師 解答

2019-12-09 14:39

你好 ,這樣銀行賬和實際的賬會不符的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借:管理費用 180 其他應(yīng)收款-員工20 貸:銀行存款 200 借:庫存現(xiàn)金 20 貸:其他應(yīng)收款-員工20
2019-12-09 11:24:19
您好,您可以直接按發(fā)票金額支付,也就是19.79元
2019-11-21 17:21:51
你好,你可以按5147.2入賬
2017-11-29 14:14:53
您好,同學(xué),報銷時,實際金額不得大于發(fā)票金額,以發(fā)票金額為準(zhǔn)報銷。
2020-01-19 10:33:12
你好,為什么是小于發(fā)票金額?
2020-03-04 11:58:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...