
老師好!我們總包是69萬,這個月不給客戶開這筆票,分包出去的金額是55萬已經收到了發(fā)票,單位按14萬差額在外地交了稅款,現在收到了成本票。我應該怎么做分錄。這個成本票做到一月份行嗎?
答: 您好,你的成本發(fā)票可以放到1月份入賬的。
公司電費發(fā)票是每3個月開一次,如果采購預付款形式,當月進成本如何做分錄?
答: 您好!你借預付賬款 貸銀行存款。然后借制造費用等 貸預付賬款 然后結轉制造費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是不是2020年1月份收到2019的成本發(fā)票可以用到2019年12月做分錄,做入成本
答: 你好 你現在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做


洛洛老師 解答
2019-12-09 10:11
淡淡雪 追問
2019-12-09 10:13
淡淡雪 追問
2019-12-09 10:21
洛洛老師 解答
2019-12-09 11:58
洛洛老師 解答
2019-12-09 11:58