
請問老師,物業(yè)公司營改增后,不開票收入應(yīng)填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表的哪個(gè)地方?季度收入有超過9萬。另這家公司水電費(fèi)為代收代繳的,在營改增之前,這家公司部分水電費(fèi)也開具發(fā)票,現(xiàn)在營改增了,請問收業(yè)主的水電費(fèi)能否改成收據(jù)?水電費(fèi)不能算收入。
答: 還是物業(yè)公司問題,代收業(yè)主水電費(fèi),對方是大型公司,要求水電費(fèi)也必須開具發(fā)票,但現(xiàn)在營改增了,如果也開發(fā)票,就等于水電成為收入,要交增值稅。請問要如何處理?都是稅控設(shè)備開票。
請問老師,物業(yè)公司的稅費(fèi)差額征收如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
答: 你好,在差額征收那一欄填列
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是物業(yè)公司 季度的報(bào)稅有開發(fā)票的 有不開發(fā)票的 那個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填
答: 合計(jì)銷售額一共是多少?如果是在45萬以內(nèi)的,在的石欄填寫不含稅的銷售額就可以的。


花骨朵 追問
2016-04-08 23:53
田老師 解答
2016-04-09 09:30