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plz
于2019-12-06 13:46 發(fā)布 ??1276次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-12-06 13:47
你好,這個月這樣做調整分錄借;管理費用,貸;銷售費用
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電力公司的電費,付了500。然后分攤到生產車間200,銷售費用210,管理費用90,怎么寫分錄?
答: 你好,借;制造 費用 200,銷售費用 210,管理費用 90,貸;銀行存款 500
老師這各分錄可以在銷售費用、管理費用后面再加一級明細科目工資嗎?具體如借:管理費用-工資 4000 這種格式嗎?
答: 你好,可以加多一級,加上更好,以便以后你查詢。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月計提社保把管理費用錄成了銷售費用 這個月分錄怎么沖
答: 你好,這個月這樣做調整分錄 借;管理費用,貸;銷售費用
老師:我把前面有兩個月應該計提到銷售費用的工資計提到了管理費用了,這個月我把前面兩個月提錯的工資紅沖了,做了正確的分錄,管理費用出現(xiàn)了負數(shù),報稅時管理費用有二級明細且都是零,報不過去該怎么辦?
討論
掛歷運費,850元 分錄是:借管理費用還是銷售費用呀?
老師,這個分錄是不是借銷售費用,答案為什么借管理費用呢?
工程師購買的工具為什么計入銷售費用而不是管理費用?這里為什么要做兩個分錄?
請問老師,我們以前外帳沒有幫我們分銷售費用、管理費用的,現(xiàn)在年終了,可以修改以前的分錄嘛?之前的還有必要進行調整嘛?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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