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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-06 12:14

你好,貸:主營業(yè)務收入(負數)應交稅費——應交增(銷項稅額)

自覺的漢堡 追問

2019-12-06 12:17

我上個月的分錄  借:銀行存款  10000   貸:主營業(yè)務收入12000    ,請問老師這個月需要調整的完整分錄是怎么做

自覺的漢堡 追問

2019-12-06 12:20

剛剛寫錯了,上個月的分錄 借:銀行存款10000  貸:主營業(yè)務收入10000,沒有做銷項稅,這個月該怎么調帳

立紅老師 解答

2019-12-06 12:26

你好,貸:主營業(yè)務收入(負數)應交稅費——應交增(銷項稅額),就是這筆分錄。將銷項稅額部分沖減收入。

自覺的漢堡 追問

2019-12-06 12:31

只有貸方,沒有借方嗎老師

立紅老師 解答

2019-12-06 12:40

你好,是的,這筆分當沒有借方。收入是負數,稅額是正數。

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相關問題討論
你好,貸:主營業(yè)務收入(負數)應交稅費——應交增(銷項稅額)
2019-12-06 12:14:04
您好同學,上個月多確認的收入都開票了嗎
2021-07-12 17:17:26
你好,是因為系統(tǒng)造成的嗎?是的話,可以按系統(tǒng)的繳納
2022-01-11 19:17:10
銷項你怎么調整,我認為銷項稅不用調整到上期。
2017-03-30 16:05:57
以申報的為準,下個月再調整。
2019-07-23 19:26:45
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