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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-12-06 11:49

后面沒有發(fā)票嗎,還是什么原因沒有沖

學堂用戶_ph619400 追問

2019-12-06 11:53

這是之前會計做的賬,我不知道。后面發(fā)生的電費我是做借:主營業(yè)務成本-電費   貸:銀行存款

學堂用戶_ph619400 追問

2019-12-06 11:54

現(xiàn)在余額在借方

吳少琴老師 解答

2019-12-06 11:56

沒跨年直接紅字沖減 跨年了 借應付賬款  貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整  貸利潤分配-未分配利潤

學堂用戶_ph619400 追問

2019-12-06 11:57

沒跨年,憑證怎么做

吳少琴老師 解答

2019-12-06 12:00

沒跨年直接紅字沖減就可以了

學堂用戶_ph619400 追問

2019-12-06 12:01

老師,我這邊軟件不能紅沖

吳少琴老師 解答

2019-12-06 12:29

不知道你軟件什么問題,那就自己寫紅沖分錄

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相關問題討論
后面沒有發(fā)票嗎,還是什么原因沒有沖
2019-12-06 11:49:59
對的科目調整都是用紅字。
2018-11-20 10:49:03
你好,這個是調整 其他應付款到應付賬款,
2020-04-11 09:32:44
你這個是要沖回計提嗎,那使用以前年度損益調整吧
2019-02-28 15:09:56
金額不大的話,補提吧,如果金額大影響大通過以前年度損益調整
2017-02-15 09:14:01
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