老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

有300多張收入發(fā)票,要按應(yīng)收賬款分出來,分成應(yīng)收賬款A(yù).應(yīng)收賬款B應(yīng)收賬款C總共有30多家,可是電腦上算的應(yīng)收賬款總額與我手工計(jì)算的不同,總共相差1000多,我都頭痛了,老師有什么好方法可以又快又準(zhǔn)確的把應(yīng)收賬款票據(jù)安各家分類出來,然后把每一個(gè)客戶的應(yīng)收款
答: 你好,同學(xué)。 你有財(cái)務(wù) 軟件沒
公司去年銷售給一家公司一批貨物,發(fā)票已開,掛了應(yīng)收賬款。可是今天對(duì)方卻用私戶打款過來了,這個(gè)直接沖應(yīng)收款有問題嗎?
答: 你好!私戶打到你對(duì)公?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款開出的發(fā)票,收回的是票據(jù),票據(jù)金額多一分,如何處理
答: 你好,可以作為營(yíng)業(yè)外收入的
老師好!我公司之前留下的賬,已經(jīng)收到發(fā)票了但是錢沒有付,貸方房應(yīng)收賬款對(duì)嗎?付了錢以后借方?jīng)_回
司的固產(chǎn)過戶到其他公司,開了二手交易發(fā)票(實(shí)際上是掛鉤過去,過戶的)對(duì)方不可能給錢司,但司掛了一筆應(yīng)收賬款還很大,該怎么處理
公司去年銷售給一家公司一批貨物,發(fā)票已開,掛了應(yīng)收賬款。可是今天對(duì)方卻用私戶打款到公司公戶,這個(gè)直接沖應(yīng)收款有問題嗎?
老師,我剛接手的公司應(yīng)收賬款一直是負(fù)數(shù),我后期好把它調(diào)會(huì)來嗎?前面的發(fā)票找回可能性不大!

