
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票沒到,只有個(gè)對(duì)方的送貨單,我要暫估入庫嗎?分錄是這樣做嘛?借:固定資產(chǎn)_暫估入庫 貸:預(yù)付賬款_暫估入庫 這個(gè)要把稅剔出來嗎?下個(gè)月初紅字沖銷,發(fā)票沒來的話又繼續(xù)這樣做嘛?那要不要計(jì)提折舊?
答: 你好,如果固定資產(chǎn)未投入使用,可以下個(gè)月發(fā)票來了入賬
賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)的原價(jià)-計(jì)提的減值準(zhǔn)備-計(jì)提的累計(jì)折舊; 賬面余額=固定資產(chǎn)的賬面原價(jià); 賬面凈值=固定資產(chǎn)的折余價(jià)值=固定資產(chǎn)原價(jià)-計(jì)提的累計(jì)折舊 那為什么應(yīng)付賬款的余額是應(yīng)付賬款和預(yù)售賬款貸方之和呀
答: 這個(gè)是重分類了,預(yù)付賬款貸方和應(yīng)付賬款貸方之和計(jì)入應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,之前公司購買一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)法人代付的15000元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給送貨單,法人又說價(jià)格就是這個(gè),所以入賬按15000,后面跨年了,供應(yīng)商開了一張送貨單,說這個(gè)設(shè)備總價(jià)是20000,還有未付款5000,那后面付的這差價(jià)怎么做分錄呢?固定資產(chǎn)折舊又怎么計(jì)算呢?
答: 你好,借固定資產(chǎn)5000 貸應(yīng)付賬款5000 后面的折舊按新的賬面價(jià)值重新計(jì)算


燕子飛飛飛 追問
2019-12-06 10:50
涵涵老師 解答
2019-12-06 10:53