
我想問個問題?,F(xiàn)在已到年底,我今年有預(yù)提成本一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 380000 貸:應(yīng)付賬款 380000,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。年前看樣子發(fā)票是收不到了。那明年匯算清繳前如果我收到了發(fā)票是如何做分錄,比如收到發(fā)票是35000萬。先沖紅以前的預(yù)提。然后按發(fā)票入賬。那相差的那30000萬怎么調(diào)整
答: 要做以前年度損益調(diào)整
老師,您好,年底了12月有一些費(fèi)用,對方開不了發(fā)票,可以掛應(yīng)付賬款-暫估。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估嗎?明年匯算清繳前,對方開出發(fā)票沖了暫估?
答: 沒明白老師意思,直接暫估費(fèi)沖往來,舉個例子?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年暫估借庫存商品1000貸預(yù)付賬款1000結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000今年賬務(wù)怎么做分錄,匯算清繳具體怎么調(diào)增
答: 你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?


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2019-12-05 17:39
meizi老師 解答
2019-12-05 17:49
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2019-12-05 17:51
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2019-12-05 17:55