
小敏:曹老師,我問個問題。我10月份的費用進項發(fā)票,因對方升級為一般納稅人,稅率調整,這張發(fā)票作廢,11月份他又重新給我開了一張小敏:但是10月份我已經(jīng)裝訂完了小敏:這個怎么處理
答: 你好,可以將之前的分錄沖銷,在11月重新做一筆分錄。
,老師,請問一般納稅人的進項發(fā)票已經(jīng)認證了,貨也賣出去了,進的這批貨也賣出去了,開了銷項發(fā)票出去,可是供應商那邊現(xiàn)在把這張進項發(fā)票作廢了,我現(xiàn)在該怎么處理呀?謝謝老師的指點!
答: 那只能進項稅額轉出,對方為啥作廢了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么作廢發(fā)票,一般納稅人開的電子發(fā)票
答: 點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼 增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法: 由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說,電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。 方法與普票跨月沖紅的方法一致。








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干凈的橘子 追問
2019-12-05 14:11
蒙蒙 解答
2019-12-05 14:13