
請問老師,單位月底支付技術(shù)咨詢公司行業(yè)的認(rèn)證費(fèi),對方發(fā)票還沒開來,我的分錄可否計(jì)入:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
答: 借其他應(yīng)收款貸銀存 你記其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
你好,老師。請問如果財(cái)務(wù)墊付的錢開對公戶??梢赃@樣寫憑證嗎? 借:銀行存款 800 貸:其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)名字 800 。 過后法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)對公戶50000做材料預(yù)付款。 可以這樣寫憑證嗎? 借:銀行存款 50000 貸:其他應(yīng)付款-法人名字 50000。
答: 可以的, 這樣寫就可以的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板墊付款時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,公司有收入回款了,償還墊付款時(shí)應(yīng)怎么做,需要什么樣的原如憑證?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 直接銀行打款償還老板墊付的資金。用銀行回單進(jìn)行賬務(wù)處理










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