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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-12-05 13:08

你好,同學(xué)。按不含稅入賬 處理,未抵扣的部分計(jì)入 待抵扣處理。
借 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅額
貸 銀行存款

如夢 追問

2019-12-05 13:12

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 13:12

不客氣,祝你工作愉快。

如夢 追問

2019-12-05 13:16

還有一個(gè)問題,前期會(huì)計(jì)將金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)未抵扣計(jì)入管理費(fèi)用,本月進(jìn)行了抵扣。是不是要沖減前期管理費(fèi)用?賬務(wù)怎么處理?謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 13:16

這里的處理你可以計(jì)營業(yè)外收入,可以沖管理費(fèi)用。

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你好,同學(xué)。按不含稅入賬 處理,未抵扣的部分計(jì)入 待抵扣處理。 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅額 貸 銀行存款
2019-12-05 13:08:25
不多你直接做費(fèi)用吧,你做固定資產(chǎn)還需要填寫加速折舊表麻煩
2019-02-14 10:46:41
您好 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000
2019-12-23 14:30:52
你好,賬上按月折舊 申報(bào)所得稅可以一次抵扣的
2019-11-07 20:59:32
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2019-08-22 22:30:57
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