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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-12-05 11:50

你好,開具發(fā)票再申報(bào)印花就可以的

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 11:51

開具了但是沒有完工沒有收到全款

暖暖老師 解答

2019-12-05 11:52

開具了發(fā)票就要申報(bào)的

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 11:53

那老師,不要發(fā)票的客戶印花稅怎么申報(bào)呢

暖暖老師 解答

2019-12-05 11:55

也是按照金額和開發(fā)票的一樣申報(bào)的

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 11:56

那是不是可以在確認(rèn)收入的時(shí)候在申報(bào)啊,老師印花稅對(duì)申報(bào)增值稅有影響嗎,就是印花稅我改了一下還用改增值稅的申報(bào)表嗎

暖暖老師 解答

2019-12-05 11:58

印花稅和增值稅申報(bào)的金額是一樣的一般

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 12:00

那老師我開始是零,申報(bào)的,印花稅之后直接申報(bào)了增值稅,那我是不是應(yīng)該改一下增值稅的申報(bào)???

暖暖老師 解答

2019-12-05 12:00

最好修改一下的這里的情況

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 12:05

老師增值稅的銷項(xiàng)是正確的,我只是忘了申報(bào)印花稅的金額了,那是不是改下印花稅就可以了,我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,所以不用繳納增值稅

暖暖老師 解答

2019-12-05 12:27

只修改印花稅可以

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 12:33

老師,那不要發(fā)票的業(yè)務(wù)是在什么是繳納印花稅和增值稅嗎

暖暖老師 解答

2019-12-05 12:34

也是業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 13:15

可以是完工的當(dāng)月嗎

暖暖老師 解答

2019-12-05 13:18

確認(rèn)收入的當(dāng)月申報(bào)的

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 13:19

我們合同是十月分,但是還沒有完工,等確認(rèn)收入時(shí)候申報(bào)可以嗎,

暖暖老師 解答

2019-12-05 13:21

是的,等確認(rèn)收入時(shí)申報(bào)

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 13:21

老師我這個(gè)無(wú)票收入,印花稅和平常一樣申報(bào)但是增值稅應(yīng)該怎么填

暖暖老師 解答

2019-12-05 13:22

填寫到未開票收入那里

晚秋、冬至 追問

2019-12-05 13:24

這里對(duì)嗎

暖暖老師 解答

2019-12-05 13:24

是的餓,就是這里得了

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相關(guān)問題討論
你好,開具發(fā)票再申報(bào)印花就可以的
2019-12-05 11:50:39
你好,具體是什么收入?銷售貨物收入嗎?
2019-01-17 14:11:16
你好,按合同總額一次性繳納印花稅的
2019-09-05 15:36:51
你好,工程合同繳納印花稅,是按合同原價(jià),在簽訂合同次月15日之前申報(bào) 繳納?
2021-03-12 11:45:40
你好,不屬于稅會(huì)差異,增值稅確認(rèn)收入與所得稅確認(rèn)收入時(shí)期不同,納稅時(shí)點(diǎn)不同,你可以參照增值稅條例,及所得稅法條例中的納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)間。印花稅按照合同簽定的金額繳納印花稅
2021-01-28 18:31:12
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