
請問公司今年結(jié)給去年的司機(jī)運費,而且是只在今年出賬時才確認(rèn)運費,今年都是虧的,如果司機(jī)沒有發(fā)票,納稅調(diào)增也是虧的,那么還需要交所得稅嘛
答: 納稅調(diào)增也是虧的,不需要交所得稅
試運行收入已調(diào)增應(yīng)納稅所得額 今年是否應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額
答: 上次申報已調(diào)整的,這次申報要相應(yīng)調(diào)減
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年收入1000萬,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,納稅調(diào)整5萬,應(yīng)納所得稅額調(diào)增五萬,所得稅費調(diào)增50000×25%,對嗎?
答: 您好,對的。
參考答案中的研發(fā)費用調(diào)減應(yīng)納稅所得額是不是應(yīng)該改為研發(fā)費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
老師好!請教一個問題,小規(guī)模納稅人,如果成本費用沒發(fā)票入賬,所得稅匯算清繳按25%調(diào)增,還是按100萬納稅所得額*25%*20%調(diào)增所得稅?
公司收到2021年銷售費用運費發(fā)票7000元,在做2023年所得稅匯算清繳時,需要調(diào)增嗎?如調(diào)增在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪一欄填寫了?
所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 這是兩個所得稅不一樣嗎???


盛夏光年 追問
2019-12-05 09:40
文文老師 解答
2019-12-05 09:42