
你好江教師,我要把2019年1-10月份已入到成本的材料轉到管理費用-研發(fā)費,會計分錄怎么做,謝謝
答: 借管理費用研發(fā)費貸成本
老師你好,21年前11個月工資未轉到研發(fā),年底我想一起轉到研發(fā)費用,會計分錄是:借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資,這樣做賬后,結轉損益的時候工資這塊出現(xiàn)了負數(shù)該怎樣處理呢?
答: 借:管理費用-研發(fā)費用 借:管理費用-工資(負數(shù)) 這樣再試試
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把以前所有月份的管理費用-物料消耗,調(diào)為研發(fā)支出,怎么做會計分錄
答: 直接做一張明細表,進行將本年的數(shù)據(jù)進行調(diào)賬處理
內(nèi)賬 高新研發(fā)領用材料的會計分錄 和繳納醫(yī)社保的會計分錄是借管理費用――研發(fā)費用,為什么外賬是計入研發(fā)費用-費用化支出-原材料 期末再轉入管理費用?
上司讓我在管理費用下設一個研發(fā)費用,然后再將之前的員工工資(他們非研發(fā)人員)放在里邊,那么將員工工資調(diào)到研發(fā)費用會計分錄怎么做呢??在線求。

