
老師,請問個事情。公司上年度獲得不征稅收入(項目款):38萬,由于項目未進(jìn)行,賬務(wù)處理做:遞延收益。現(xiàn)在申報年報中A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入中第三:政府補(bǔ)助遞延收入中 合同金額填多少,賬載金額填多少,稅收金額填多少
答: 合同金額和賬載均為38萬,稅收金額為0
企業(yè)收到發(fā)改局撥付的骨干企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金賬務(wù)處理怎么做?屬于不征稅收入嗎?
答: 你好!計入營業(yè)外收入或遞延收益,一般不是免稅收入,除非當(dāng)?shù)赜袉为?dú)政策說明是免稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
黃金首飾差額征稅的情況下,那申報表上的收入和賬務(wù)處理上的收入金額不一樣,這個怎么處理?繳納所得稅時是按申報表的收入呢還是按賬上的收入確認(rèn)呢?
答: 你好,差額征稅指的增值稅,所得稅是按賬上的收入

