
你好:開(kāi)專票時(shí)稅率選成了3%的已經(jīng)跨月,這樣報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)?這個(gè)月還留抵退稅,填好申報(bào)表后應(yīng)交稅款額那顯示3%的稅額,難道還要交稅嗎?謝謝
答: 開(kāi)錯(cuò)的每當(dāng)月作廢就按照錯(cuò)的來(lái)申報(bào),次月沖了,按正確的報(bào)
上季度預(yù)交稅款后代開(kāi)專票后做廢,稅款未退,本季代開(kāi)專票,抵了前預(yù)交稅款,季度末增值稅申報(bào)表未帶出來(lái)預(yù)交稅款?怎么申報(bào)
答: 你好!這種情況,你去稅務(wù)局填表申報(bào)。去柜臺(tái)申報(bào)。給她們說(shuō)明情況,然后自己填上數(shù)據(jù)申報(bào)就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)增值稅就交了,到了次月申報(bào)表上是不是不加上去的,那申報(bào)里收入和增值稅只是當(dāng)月沒(méi)交稅的數(shù)嗎
答: 那怎么反應(yīng)抵減呢

