
老師,我問(wèn)一下,如果這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但稅控盤(pán)減免稅額抵減后這個(gè)月不需要繳稅,那么會(huì)計(jì)分錄要做嗎,怎么做?
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
#提問(wèn)#老師,公司購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)做減免稅額的分錄是不是這樣寫(xiě)的?
答: 同學(xué)你好。是的,用軟件記賬的話費(fèi)用用紅字表示
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤(pán)的減免稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

