您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn),這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開(kāi)始盈利,應(yīng)繳 問(wèn)
先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒(méi)有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問(wèn)
若不用支付,可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答

老師,我給客戶提供了一項(xiàng)服務(wù),有勞務(wù)有材料,勞務(wù)我可以放到勞務(wù)成本,等做收入時(shí)可以一起作為成本結(jié)轉(zhuǎn)了,那材料呢,我怎么做賬啊
答: 為提供勞務(wù)發(fā)生相關(guān)支出時(shí): 借:勞務(wù)成本(歸集發(fā)生的成本支出) 貸:銀行存款(應(yīng)付職工薪酬、原材料) 材料也是可以放勞務(wù)成本的
做外賬,文化服務(wù)收入,購(gòu)入材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做
答: 你好 文化服務(wù)收入,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 購(gòu)入材料,借;原材料,貸; 銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們提供安裝服務(wù),但用到的材料沒(méi)有在開(kāi)票上顯示,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,你是說(shuō)你給對(duì)方開(kāi)票沒(méi)有顯示材料嗎?

