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送心意

小陳

職稱初級會計師,中級會計師,注冊會計師

2019-12-04 10:34

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金 
貸銀行存款

? 追問

2019-12-04 10:41

多計提了減免部分的增值稅和附加稅的分錄怎么做呢

小陳 解答

2019-12-04 10:42

多計提的話,沖回多的部分即可

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸銀行存款
2019-12-04 10:34:13
公司目前沒有開增值稅發(fā)票,所以也沒有銷項只有進項,要怎么做分錄?
2017-04-18 23:51:06
服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-04-14 08:37:25
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,可以做這個賬務(wù)處理
2018-04-04 13:59:28
您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-05-05 13:32:09
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