
上個月暫估的原材料,這個月發(fā)票開回來了!如果充暫估實(shí)際發(fā)票入賬
答: 是要將上月的暫估分錄紅沖后,然后按照實(shí)際取得的發(fā)票重新編制分錄的。
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8到10月購進(jìn)了好多原材料,沒有發(fā)票入賬,可以先用些什么資料掛賬!
答: 你好 可以用入庫單以及對送貨單來暫估 付款了的話 還有付款單一起


A~FL 追問
2019-12-04 10:16
meizi老師 解答
2019-12-04 10:23
A~FL 追問
2019-12-04 10:40
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2019-12-04 10:47
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2019-12-04 11:17
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2019-12-04 11:20
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2019-12-04 11:26
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2019-12-04 11:31