老師,我想問下,我11月份的出口發(fā)票開錯(cuò)金額了,我12月才發(fā)現(xiàn),但是這張發(fā)票我還沒報(bào)出口免抵退,那我十二月開負(fù)數(shù)發(fā)票然后開正確的發(fā)票,等我下個(gè)月報(bào)12月的出口退稅時(shí)這張跟12月的出口發(fā)票一樣的操作退稅么?
旺仔牛奶糖
于2019-12-03 17:37 發(fā)布 ??1276次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-12-03 17:43
你好12月先開紅字發(fā)票再開正確的就可以
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你好12月先開紅字發(fā)票再開正確的就可以
2019-12-03 17:43:58

如果出口發(fā)票開錯(cuò)了,開成了帶稅率的發(fā)票,需要進(jìn)行紅沖并重新開具正確的發(fā)票。以下是出口退稅申報(bào)的步驟和可能的影響:
1.紅沖發(fā)票并重新開具正確的發(fā)票
在開具月銷售發(fā)票時(shí),如果發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)的話,可以選擇申請(qǐng)沖紅重新開。具體操作步驟如下:
(1)登錄增值稅稅務(wù)網(wǎng)上填報(bào)功能,再選擇“沖紅開具申請(qǐng)”功能,根據(jù)提示將發(fā)票代碼及號(hào)碼填寫完整,點(diǎn)擊“提交”按鈕。
(2)根據(jù)提示,選擇“沖紅”的原因,點(diǎn)擊“提交”按鈕。
(3)根據(jù)提示,確認(rèn)沖紅細(xì)節(jié),點(diǎn)擊“提交”按鈕。
(4)根據(jù)提示,輸入相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)憑證以及收款人賬號(hào)信息,點(diǎn)擊“提交”按鈕。
(5)申請(qǐng)完畢,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過之后,可以將新的發(fā)票代碼及號(hào)碼重新開具發(fā)票。
1.出口退稅申報(bào)
在出口企業(yè)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)要求退還出口產(chǎn)品已納稅款時(shí),需要如實(shí)填報(bào)出口產(chǎn)品退稅申請(qǐng)表,并附送有關(guān)資料。這些資料包括出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、代理出口產(chǎn)品證明等。
1.影響
如果發(fā)票開錯(cuò)并進(jìn)行了紅沖處理,可能會(huì)對(duì)出口退稅申報(bào)產(chǎn)生影響。具體來說,可能會(huì)導(dǎo)致申報(bào)金額不一致或被視為異常申報(bào)。因此,在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí),需要特別注意發(fā)票的正確性和一致性。
另外,如果紅沖處理不當(dāng),還可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和罰款等不良后果。因此,建議在處理出口發(fā)票時(shí)仔細(xì)核對(duì)信息并遵循相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。
2023-11-14 08:44:02

作廢后重新開具,與報(bào)關(guān)單保持一致
2018-05-26 18:43:20

你好,后面加上0001,具體看下稅局要求,每個(gè)地區(qū)有差異
2022-12-30 15:42:38

開具的紅字發(fā)票,如果不再發(fā)生業(yè)務(wù),可以申請(qǐng)退稅,放在退稅里面,一般企業(yè)還會(huì)繼續(xù)經(jīng)營(yíng),所以開出的紅字發(fā)票當(dāng)月抵減當(dāng)月稅額。注意的是,已經(jīng)出口退稅的發(fā)票,是不能沖紅的,也就是不能開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2018-11-11 10:53:47
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