建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下:我單位在2018年采購(gòu)了一批貨物,到目前為止一年多了還有發(fā)票6萬(wàn)多未開(kāi)具給我們,我們也有7千左右的尾款沒(méi)有付,對(duì)方單位說(shuō)是6萬(wàn)的發(fā)票的稅額和尾款差不多可以互相抵消,就不在開(kāi)具發(fā)票和付他們尾款了,應(yīng)該不可以這么操作吧?是對(duì)公付款,必須要收到相應(yīng)發(fā)票沖賬吧?
答: 沒(méi)有這種說(shuō)法。對(duì)方純屬扯淡!按正規(guī)操作處理。收到發(fā)票,支付尾款。
我單位為業(yè)主單位墊付款項(xiàng),業(yè)主單位歸還墊付資金,要求開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)具什么類型的發(fā)票,開(kāi)票金額是本息和還是只利息不分?
答: 同學(xué)你好 你們是墊付的按說(shuō)是不開(kāi)發(fā)票的,收款方給他們開(kāi)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不是本人付款,本人卻要商店開(kāi)具發(fā)票,這樣合理嗎?
答: A,付款給BB開(kāi)發(fā)票,給C嗎?






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