
老師,我范了一個(gè)錯(cuò)誤,11月11日給我們公司的法人申報(bào)了5000的工資,本來(lái)平時(shí)都是0申報(bào)的,我忘記了,申報(bào)了5000.這個(gè)月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)我們法人在其它公司11月也申報(bào)了5000的工資,這種他需要交稅不?是什么時(shí)候交他還沒(méi)有發(fā)現(xiàn),這種情況有沒(méi)有可能他發(fā)現(xiàn)不了
答: 你好,要交稅的呢 ,稅務(wù)局會(huì)監(jiān)控的
老師想問(wèn)下,工資申報(bào)錯(cuò)誤可以更改嗎,更改是不是會(huì)引起麻煩的
答: 你好 可以修改的。 如果你修改了之后 導(dǎo)致少繳納的稅費(fèi) 會(huì)有滯納金的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)個(gè)稅后發(fā)現(xiàn)工資申報(bào)錯(cuò)誤該如何處理,多交個(gè)稅了
答: 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅出現(xiàn)了借方余額下一個(gè)月少申報(bào)可以抵扣就可以的。


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2019-12-03 10:46
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2019-12-03 10:51
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