發(fā)票認(rèn)證錯了 有3中一種是退稅一種是抵扣 可我都退稅上認(rèn)證了 怎么修改???

包容的百褶裙
于2019-12-03 10:30 發(fā)布 ??832次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-03 10:31
你好同學(xué),需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字發(fā)票,將稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單其中一聯(lián)交與開票方,由開票方據(jù)此沖紅后重新開具正確的的發(fā)票.
暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證,即紅字發(fā)票沖減原來的藍(lán)字發(fā)票分錄,收到正確的藍(lán)字發(fā)票后正常入賬.
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你好同學(xué),需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字發(fā)票,將稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單其中一聯(lián)交與開票方,由開票方據(jù)此沖紅后重新開具正確的的發(fā)票.
暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證,即紅字發(fā)票沖減原來的藍(lán)字發(fā)票分錄,收到正確的藍(lán)字發(fā)票后正常入賬.
2019-12-03 10:31:07
你有不能抵扣的嗎,如果能抵扣,全都要抵扣抵扣不完的留抵
2019-10-14 14:06:07
您好
沒有收到紙質(zhì)發(fā)票的時候不需要勾選認(rèn)證
2019-09-03 16:06:25
1.查詢不到,可能認(rèn)證未通過。解決辦法:立即打電話到稅務(wù)局辦稅大廳查詢,如果稅務(wù)局端查詢不到,就說明未認(rèn)證通過,需要重新認(rèn)證。
2.本月主表30攔,等于上月主表24攔?是的。
2019-08-12 13:56:46
您好,是可以自己選擇的。但是10月認(rèn)證的,不能在9月份之前進(jìn)行抵扣的。
2017-10-05 11:49:26
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