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Darongrong
于2019-12-03 09:49 發(fā)布 ??804次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-03 09:50
你好 你之前留抵的進項稅是做到了轉出未交增值稅借方了把 那么你現在做借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這樣借貸方就沖平了
Darongrong 追問
2019-12-03 09:53
昨天我看了看有個出貨,科目錯了,留底的都是直接做的增值稅進項稅額,科目改了,就不用做分錄就平了,這樣對的吧
meizi老師 解答
2019-12-03 10:04
你好 意思是直接在進項稅 你現在抵減了 結轉就平了 可以 如果是這樣的話
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本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進項稅額大于銷項稅額,是怎么做分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
本月待認證進項轉入進項稅額,進項稅額大于銷項稅額時,要怎么做分錄
討論
請問本月銷項稅額是1335890,進項稅額是2036800,然后我該怎么做賬做分錄?
當進項稅額大于銷項稅額時,例如本有1000元的進項稅額,本月只抵扣200元,還有800元的稅,我在申報時要填那個表,要怎么做分錄?
那如果本月銷項稅額小于進項稅額我是不是月底就不用計提核算做分錄了
月末進項稅額比銷項稅額要大,做留抵下月再抵扣用,怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Darongrong 追問
2019-12-03 09:53
meizi老師 解答
2019-12-03 10:04