
老師我上個(gè)月在稅務(wù)局多交了2千多的增值稅 這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候怎么填寫
答: 多繳納的再已交稅金里面填寫
增值稅預(yù)繳稅款在電子稅務(wù)局申報(bào)稅款時(shí)怎么填寫?
答: 你好,學(xué)員,申報(bào)主表里面有個(gè)預(yù)交稅款,申報(bào)時(shí)候手動(dòng)填寫進(jìn)去的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
手工填寫一套增值稅納稅申報(bào)表(附表一正常填列即可,不需要再填寫未開票銷售額).增值稅納稅申報(bào)表去稅務(wù)局領(lǐng)嗎
答: 你好! 可以的,可以到稅務(wù)局大廳領(lǐng)取。
銷售的貨物有免稅的,已經(jīng)在稅務(wù)局備案了,填寫申報(bào)表時(shí)要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?

