
你好,a公司和b公司的法人都是同一人。a向b借款,b做賬計入其他應收款-a公司。這樣會不會有什么影響
答: 你好關聯(lián)方借款要視同銷售交增值稅的
老師 計提養(yǎng)老保險金這些該職工繳納的我們計入了其他應收款 那么要是每月沒有收回 年末一次處理該怎么做賬
答: 你好,可以做份收據(jù),用現(xiàn)金收回沖平賬上數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A收了幾千〕,前任會計計入其他應收款的貸方,現(xiàn)在這個其他應收款出現(xiàn)負數(shù),后期繳納社保時已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應收調(diào)整為其他應付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點,謝謝
答: 你好 這個其他應收款 貸方 最好調(diào)整為其他應付款 明細科目寫清楚


Kalen Wu 追問
2019-12-03 08:57
玲老師 解答
2019-12-03 09:01
Kalen Wu 追問
2019-12-03 09:07
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2019-12-03 09:08
Kalen Wu 追問
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Kalen Wu 追問
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2019-12-03 09:19