
老師好,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)要我報一般納稅人11月份的稅,我很懵,圖是開發(fā)票系統(tǒng)截圖,緊張發(fā)票不含稅金額是116363.69,怎么報稅呀,不知道怎么下手,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝了
答: 你好,需要看正數(shù) 金額和正數(shù)稅額。填在附表一里面,附表二填認證抵扣的進項稅額。主表提取數(shù)據(jù)看一下需要交納的增值稅。
銷售合同中甲方(供貨方)為一般納稅人主體,乙方(購貨方)為個體戶,銷售合同內(nèi)的不含稅金額是194497.20元,那含稅金額是按照個體戶的主體來確認,是200332.12元,對嗎?
答: 你銷售貨物的具體稅率是多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下一般納稅人進項成本票的結(jié)轉(zhuǎn)金額,結(jié)轉(zhuǎn)的是含稅金額還是不含稅金額呢?
答: 你好 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎 要看當(dāng)時取得成本發(fā)票是普票的話 就是含稅

