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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-02 14:36

為什么會有差額呢  賬上和報表都做項轉出了

慈祥的書包 追問

2019-12-02 14:40

10月時這張發(fā)票做的待認證,11月入賬時沖減的待認證科目

玲老師 解答

2019-12-02 14:44

11月認證后還要做進項轉出

慈祥的書包 追問

2019-12-02 15:00

發(fā)票未認證,現(xiàn)在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒有10月份發(fā)票了

慈祥的書包 追問

2019-12-02 15:05

這張發(fā)票11月也未認證,現(xiàn)在發(fā)票勾選系統(tǒng)沒有這張發(fā)票了

玲老師 解答

2019-12-02 15:09

那就是這張發(fā)票你還沒有認證時對方開紅字發(fā)票了

慈祥的書包 追問

2019-12-02 15:12

對的

玲老師 解答

2019-12-02 15:14

對方開紅字發(fā)票了你就紅沖的分錄 不應有差的  把你原來做的分錄 不變,金額負數(shù) 就對了

慈祥的書包 追問

2019-12-02 15:32

現(xiàn)在是申報增值稅的時候,這邊有金額,抵扣金額就不對了

玲老師 解答

2019-12-02 15:35

對呀 進項要轉出的 ,你不是認證了嗎 要轉出

慈祥的書包 追問

2019-12-02 15:36

我沒有認證,

玲老師 解答

2019-12-02 15:37

沒認證 不填寫進項轉出   這是表自動帶出來的嗎 找一下稅局

慈祥的書包 追問

2019-12-02 15:42

對,表格自動帶出來了

玲老師 解答

2019-12-02 15:45

那你找一下稅局吧

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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