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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-02 14:31

你好,是的
上月正常做收入,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
這個月開了負數(shù)發(fā)票借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)

???? 追問

2019-12-02 14:36

單據(jù)都要附上是吧?

???? 追問

2019-12-02 14:36

被我蓋了兩個發(fā)票章,沒事吧

郭老師 解答

2019-12-02 14:37

是的
兩個發(fā)票章都是對的可以

???? 追問

2019-12-02 15:02

老師,我想再問您一個問題,在用友軟件里怎么做供銷存報表?

郭老師 解答

2019-12-02 15:05

供應鏈里面找下
就是你們的出入庫單

???? 追問

2019-12-02 15:07

算了,老師,我問一下,如果對方已經(jīng)做賬了的普通發(fā)票,現(xiàn)在要求我們開負數(shù)發(fā)票給他,這個時候,給他一張發(fā)票還是兩張

郭老師 解答

2019-12-02 15:10

為啥開負數(shù),開錯了嗎
退貨的開了負數(shù)不開藍字
開錯了需要開了負數(shù)然后開正確的
之前的發(fā)票需要收回來

???? 追問

2019-12-02 15:11

是開錯的,他們用來抵扣的,跨年了。發(fā)票他們已經(jīng)做到賬里面,已經(jīng)認證了,怎么收回

郭老師 解答

2019-12-02 15:14

普通發(fā)票怎么抵扣的
專票吧
不需要收回來
對方給你開紅字信息表,你開負數(shù)發(fā)票,然后開正數(shù)

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你好,是的 上月正常做收入,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 這個月開了負數(shù)發(fā)票借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2019-12-02 14:31:26
您的問題是什么?祝您工作愉快!
2018-11-24 16:30:43
你好,專用發(fā)票當月是可以作廢的
2017-08-25 08:59:37
正負數(shù)發(fā)票是訂一起,做憑證后面,作廢發(fā)票這個單獨保存
2019-04-30 15:15:43
您好,如果正票沒有錯誤的話,就是又能用了,如果原正票有錯誤的話,還是不能用的。
2017-12-14 17:13:53
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