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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-02 13:23

你好  4萬做開票收入 1萬先做無票收入 一起報5萬的稅費    借銀行存款5萬貸主營業(yè)務收入-開票收入  主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-應交增值稅

歡樂家 追問

2019-12-02 13:26

那下個月開了票又怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-12-02 13:28

你好  次月開票 做 借銀行存款-10000貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費  負數(shù)    然后在按開票做   借銀行存款1萬貸主營業(yè)務收入-開票收入 應交稅費-應交增值稅

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你好 4萬做開票收入 1萬先做無票收入 一起報5萬的稅費 借銀行存款5萬貸主營業(yè)務收入-開票收入 主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-02 13:23:50
借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整
2018-03-15 13:51:34
借;原材料等科目 貸;應付賬款
2017-07-15 18:47:45
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2016-07-25 15:06:38
學員你好,如果金額和發(fā)票一致,可以直接貼回去,不一致的話可以進行調(diào)整,發(fā)票作為附件
2021-11-27 17:08:30
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