
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司享受10%的加計(jì)遞減扣除,在之前月份漏填當(dāng)期實(shí)際遞減額,我在這個(gè)月填表的時(shí)候可以將之前月份漏填的一并填寫到本期實(shí)際遞減額中嗎?
答: 你好,可以的。
加計(jì)扣除表中本期實(shí)際抵減額為什么是灰色的不能填寫
答: 你好 這個(gè)月需要交稅的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期實(shí)際所有進(jìn)項(xiàng)是14808.36,不符合加計(jì)扣除四大類的是14776.32,是不是這樣填寫表四,還有進(jìn)項(xiàng)留底剩下
答: 你好,你進(jìn)項(xiàng)稅是多少?
是否扣除減除費(fèi)用為否時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于【0】,實(shí)際填寫的是【5000】
你好,老師。我填寫好了。為什么在主表里面不顯示0.95加計(jì)遞減的金額。但是實(shí)際上在第19欄里面158476.19這個(gè)增值稅已經(jīng)扣除了0.95這個(gè)金額

