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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-02 09:29

你好同學(xué),分別確認(rèn)收入和成本。收入和成本分別是按你們的市場價格和對方的市場價格計算

水墨xxamm 追問

2019-12-02 11:45

請問分錄要怎么做呢

王超老師 解答

2019-12-02 11:48

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入--XX服務(wù)
銷項增值稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)收賬款

水墨xxamm 追問

2019-12-02 12:01

就是根據(jù)收入的全額結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎,這樣就沖平應(yīng)收賬款了是吧老師

王超老師 解答

2019-12-02 12:30

你好同學(xué),是的,因?yàn)槟銈冎g沒有銀行流水啊

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你好同學(xué),分別確認(rèn)收入和成本。收入和成本分別是按你們的市場價格和對方的市場價格計算
2019-12-02 09:29:43
你好,如果當(dāng)月暫估入庫的貨物銷售了,就可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本的
2018-09-14 11:43:18
你好,可以,涉及成本的用以前年度損益調(diào)整科目做
2018-03-21 16:55:06
您好,應(yīng)當(dāng)暫估入賬,收到發(fā)票的時候,再沖暫估
2020-03-05 14:27:42
沒有成本發(fā)票的有有發(fā)票的分錄 一樣做,回來發(fā)票時把暫估的紅沖了 再按發(fā)票金額做相同的分錄
2019-12-10 14:02:33
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